La utilidad neta de Unacem y sus subsidiarias durante el cuarto trimestre fue de S/ 5 millones, mayor a la pérdida de S/ 84 millones registrada en el mismo periodo del 2016. Esto se explicó por mejores márgenes operativos y menores gastos financieros durante el trimestre que bajaron de S/ 108 millones a S/ 72 millones.
Por su parte, el Ebitda consolidado (indicador de la eficiencia de la compañía) del 4T17 fue de S/ 303 millones, cifra 35.7% mayor al Ebitda consolidado del 4T16, indicó la compañía en una presentación enviada a la SMV.
Esto fue explicado principalmente por mejores resultados durante el periodo de las subsidiarias Celepsa y Skanon, y mejores márgenes operativos en todas las compañías del grupo.
Las ventas consolidadas durante el 4T17 fueron de S/ 953 millones, cifra 3% mayor a las ventas consolidadas del 4T16, debido a mayores precios promedio de venta de cemento y concreto en Perú, y mayores ventas en Estados Unidos.
Cemento
La producción de cemento de Unacem en Perú el 4T17 totalizó 1.3 millones de toneladas, cifra ligeramente menor a la alcanzada en el 4T16 (-1.2%).
En relación con el 3T17 la producción aumentó en 0.5% como resultado de la mejora en el comportamiento de la demanda en el mercado local.
En tanto, el 4T17 los despachos de cemento en el mercado peruano alcanzaron aproximadamente 2.9 millones de toneladas, según estimados propios, mayor en 7.2% a los despachos del 4T16. Esta demanda incluye los despachos de productores nacionales y un estimado del despacho del cemento importado que ingresa al país.
En ese sentido, la participación de Unacem en el mercado doméstico pasó de 46.6% en el tercer trimestre de 2017 a 43.6% en el cuarto trimestre de 2017. Al cierre de 2017, la participación de Unacem fue de 45.8%, menor a la alcanzada en el 4T16 (47.1%).
Clínker
Unacem en Perú produjo 1.6 millones de toneladas de clínker durante el 4T17, un 12.7% por encima de la producción del 4T16. Frente al 3T17, la producción de clínker fue 91.6% mayor.
Esto se debió principalmente al reinicio de operaciones del Horno 2 de la planta Atocongo y de los Horno 2 y 3 de la planta Condorcocha.
En el 2017, la producción de clínker el 2017 disminuyó 3% anual, debido a la parada del Horno II de la planta Atocongo a fin de reducir el stock de clínker en esas instalaciones.
Considerando la producción de ambas plantas, el ratio combinado de utilización al 4T17 fue de 69% de clínker y 60% de cemento.